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赣州市殡葬管理所2025年单位预算公开

来源:市民政局发布时间:2025-02-19 19:23:14访问量:

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

赣州市殡葬管理所为市民政局直属正科级差额拨款事业单位,主要职责:负责宣传、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的方针政策和法规;按照市政府有关火化的规定,承担章贡区及邻县(市)的殡仪服务工作;受市民政局委托,承担市殡葬管理有关执法任务,对违反殡葬法规的单位和个人进行处罚;会同有关部门依法管理丧葬用品市场。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市殡葬管理所内设部门11个,分别为:办公室、财务室、采购工程部、殡葬事业发展部、殡仪服务中心、车队、殡殓服务中心、礼厅服务部、火化服务中心、身后事一次办受理中心、黄龙陵园。

编制人数小计40人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数40人。实有人数35人,其中:在职人数小计35人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计24,遗属人数2

第二部分2025年单位预算表


第三部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年赣州市殡葬管理所收入预算总额为7526.97万元,较上年预算安排减少854.52万元。其中:财政拨款收入1250万元,较上年预算安排增加487万元教育收费资金收入0万元;事业收入0万元事业单位经营收入6000万元,较上年预算安排减少1146.28万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入0万元,较上年预算安排减少200万元;使用非财政拨款结余0万元;上年结转276.97万元,较上年预算安排增加4.76万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州市赣州市殡葬管理所支出预算总额为7526.97万元,较上年预算安排减少854.52万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出0万元,与上年安排保持一致项目支出7526.97万元,较上年预算安排减少854.52万元,其中:工资福利支出733.5万元、商品和服务支出4606.75万元、对个人和家庭的补助2.18万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出2174.54万元、对企业补助0万元、其他支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出54.74万元,较上年预算安排增加54.74万元;社会保障和就业支出6742.5万元,较上年预算安排减少1638.99万元;其他支出729.73万元,较上年预算安排增加729.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出733.5万元,较上年预算安排减少392.47万元;商品和服务支出4606.75万元,较上年预算安排增加2557.12万元;对个人和家庭的补助2.18万元,与上年保持一致;债务利息及费用支出0万元,与上年保持一致;资本性支出2174.54万元,较上年预算安排减少2829.17万元;对企业补助0万元,与上年保持一致;其他支出10万元,较上年预算安排减少190万元

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州市赣州市殡葬管理所财政拨款支出预算总额为1250万元,较上年预算安排增加487万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出650万元;其他支出600万元。

按支出项目类别划分:基本支出0万元,与上年安排保持一致项目支出1250万元,较上年预算安排增加487万元,其中:工资福利支出641万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出600万元。

(四)政府性基金情况

2025年赣州市赣州市殡葬管理所政府性基金收入预算为600万元,支出预算为600万元,其中:基本支出0万元,项目支出600万元。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额470.84万元,其中:政府采购货物预算279.54万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算191.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024, 本单位共有车辆15,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数1其他用车14辆

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)2025年赣州市殡葬管理所业务经费项目情况说明

⑴项目概述:2025年赣州市殡葬管理所殡葬业务成本、房屋修缮、黄龙陵园墓区建设、殡仪馆建设、公墓区零星维修及环境卫生清理、采购碑石等费用。

⑵立项依据:赣州市人民政府关于市黄龙陵园公益性墓区项目建设用地有关事项的批复(赣市府字〔2019〕69号)等。

⑶实施主体:赣州市殡葬管理所

⑷实施方案:按程序及时完成中心城区遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务;为已售墓地提供骨灰安葬服务;为有需要的家属提供文明、绿色的殡葬延伸服务。在清明、中元、冬至前开展公墓区环境卫生清扫及鲜花绿植培植工作,保障清明、中元、冬至等赣南传统祭祀节日市民文明祭扫。按计划完成黄龙陵园墓区建设等工作。

⑸实施周期:1年。

⑹本年度预算安排:6000万元。

二、2025三公经费预算情况说明

2025年赣州市赣州市殡葬管理所"三公"经费财政拨款安排9万元,其中:

因公出国()0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费9万元,比上年增7.79万元,主要原因是:20252024年三公经费总额未增加,以前年度三公经费(公务接待费)未在财政拨款中列支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

()财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

()教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

()上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

()上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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